区审计局2024年第一季度工作总结

一、工作推进情况及完成进度

(一)持续强化党建引领。严格落实“三会一课”制度,持续推进“我为群众办实事”活动,专题研究党建工作2次,召开主题党日活动3次,开展“审计小讲堂”3期,开展业务专题座谈会2场,全面谋划打造1个优秀审计项目。

(二)开展2023年度区本级财政预算执行情况审计。重点关注建设现代产业体系、重点民生资金分配使用以及财政运行风险防范化解等情况,检查工业发展资金、排危救灾资金、现代农业园区资金等管理使用情况,基层“三保”落实、清理拖欠企业账款、财政暂付款消化、债券资金管理等情况,揭示重大政策落实不力、财政资金使用绩效不高、财政运行重大风险等突出问题,促进提升财政政策效果和资金效益,防范财政运行风险。

(三)开展金河镇人民政府预算执行情况审计。聚焦资金绩效和安全,关注落实政府“过紧日子”要求,参与分配财政专项资金、政府采购、政府购买服务、行政事业性国有资产管理、培训费使用、津贴补贴政策执行等方面情况,揭示部门预算执行中的普遍性问题,促进部门加强管理,严肃财经纪律。

(四)开展整改“清零行动”回头看。对2018年以来审计查出问题进行了全面梳理,共清理出64个审计项目355个问题,已逐一核实整改落实情况,并完善整改台账,进一步认定“已经完成整改”并销号问题349个,“基本完成整改”4个,“正在整改中”2个,整改率达98.3%。按照“谁审计、谁督促整改”的原则,针对排查出尚未整改到位的问题,由项目主审督促指导被审计单位认真分析原因,细化举措,制定切实可行的整改方案,明确整改措施和时限要求。

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